隨著國家營業(yè)稅改征增值稅戰(zhàn)略的全面實施,原營業(yè)稅企業(yè)將全面轉為繳納增值稅,由于增值稅與營業(yè)稅在稅制設置、稅務管理上具有重大差異,對于廣大原繳納營業(yè)稅的企業(yè)來說面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。為使原營業(yè)稅企業(yè)盡快適應增值稅種管理要求,避免由于增值稅實施后由于稅務事項管理的不規(guī)范導致的稅收風險,本次課程重點結合最新增值稅政策,就納稅人身份認定、增值稅計算與繳納、優(yōu)惠政策享受、增值稅專用發(fā)票的開具及管理,增值稅稅務稽查方法及應對等進行了全面政策及業(yè)務梳理,以提高廣大企業(yè)的稅務事項管理能力,本課程也適合增值稅操作不規(guī)范可能具有重大稅收隱患的原繳納增值稅的企業(yè)。
l 洞悉增值稅原理,深度把握增值稅稅種特點
l 掌握增值稅納稅人身份認定要求,避免由于過早認定后帶來的管理困局
l 掌握增值稅出口退稅政策,充分享受國家免抵退政策優(yōu)惠,為企業(yè)順利度過經(jīng)濟低谷提供稅收政策支持
l 熟悉增值稅優(yōu)惠政策,降低企業(yè)稅收成本
l 掌握增值稅專用發(fā)票的管理規(guī)定,避免由于增值稅專用發(fā)票管理不規(guī)范帶來的巨大風險
l 通過增值稅經(jīng)典稽查案例,了解稅局如何突破稅務案件,提高增值稅稽查應對技能
第一講 增值稅原理
一、增值稅計算要求
二、增值稅銷項稅額確認
三、增值稅進項稅額扣除標準
第二講 增值稅納稅人稅務登記管理
一、設立登記
二、變更登記
三、注銷(遷移)登記
第三講 增值稅納稅人身份認定管理
一、增值稅一般納稅人認定
二、出口退(免)稅資格認定
三、增值稅納稅人的變更與注銷行政許可
第四講 增值稅申報管理
一、納稅申報基本要求
二、申報錯誤更正管理
三、重大涉稅情況報告
四、財務資料報送要求
五、出口貨物免抵退稅申報
第五講 增值稅專用發(fā)票的管理
1、發(fā)票票種核準
2、增值稅專用發(fā)票用票管理
3、增值稅發(fā)票的代開
4、發(fā)票繳銷管理
5、開具紅字發(fā)票管理
6、增值稅發(fā)票的真?zhèn)舞b定
第六講 增值稅優(yōu)惠管理
一、增值稅優(yōu)惠政策介紹
二、增值稅減免稅管理
第七講 增值稅出口退稅管理
一、增值稅出口退稅政策
二、增值稅出口退稅流程及注意事項
第七講 增值稅經(jīng)典稽查案例解析
一、企業(yè)被作為稅務稽查對象原因分析
二、如何避免被作為稅務稽查選案對象
三、增值稅稽查基本方法、手段與技巧
四、常見稅務稽查處罰類型及其影響
五、面對增值稅稅務稽查的應對方案分析
六、實戰(zhàn)分析某市經(jīng)典稅務稽查案件
第八講 稅務爭議處理
一、稅務法律救濟(稅務行政復議、聽證、訴訟)
二、稅務行政賠償
課程要點總結
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